同學(xué)您好,有懶會計和勤快會計 先看發(fā)票金額跟以前暫估的一樣不一樣,如果一樣 懶會計,直接把發(fā)票附在原來的那張憑證后面就結(jié)束了, 勤快會計, 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)

就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師我想問一下、就是我成本暫估入賬、(借主營業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付賬款)、后面我發(fā)票收到了、憑證要如何記賬呢
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?
借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)。這倆筆沒有明白
先把暫估的哪一筆沖掉 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 在根據(jù)發(fā)票金額重新寫一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù)
應(yīng)收賬款已經(jīng)開票的、可以做應(yīng)收賬款暫估么
同學(xué)您好,應(yīng)收已經(jīng)開票了,說明金額已經(jīng)確定了,就不需要暫估了