沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是
老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個(gè)稅,如果要調(diào)增費(fèi)用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
為了不想讓退稅,企業(yè)所得稅匯算時(shí)在其他那一行調(diào)增金額5000元,但是這個(gè)5000元在2022年賬上本來沒有,現(xiàn)在需要在2023年補(bǔ)這5000元的賬嗎?我僅僅是不想退稅才隨便調(diào)增了5000元,還需要做賬嗎?
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤(rùn)總額要交的所得稅還高了蠻多,這個(gè)多繳的所得稅讓他留在年報(bào)中,在匯算時(shí)再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去,這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險(xiǎn),我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個(gè)問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
23年在做22年的匯算清繳的時(shí)候,交了200元的所得稅,24年發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳有個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)不應(yīng)該調(diào)增,前幾天我更正了,就退稅了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?我們是小規(guī)模納稅人
次年五月31前取得當(dāng)年發(fā)票,是不是當(dāng)年匯算清繳不用納稅調(diào)增
和員工協(xié)商一致,社保按1萬基數(shù)交,但工資按3000申報(bào),這會(huì)有問題嗎,稅務(wù)等部門會(huì)查嗎
老師打擾一下,我們銷售商品老板問對(duì)方不開票我們加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧,老師怎么計(jì)算呢?
剛開的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)改了。需要重開發(fā)票嗎,是做廢還是紅沖
酒店將房屋長(zhǎng)租給別人,開具發(fā)票寫什么呢?
老師 車間買的空氣凈化什么吸附箱 風(fēng)機(jī) 折舊是計(jì)入什么科目? 制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用 還有就是 給員工宿舍購(gòu)買的床計(jì)入什么科目 ?
老師 自然人持股企業(yè),自然人的個(gè)人轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人 麻煩介紹下個(gè)稅申報(bào)及印花稅申報(bào) 謝謝 現(xiàn)在的
老師、能發(fā)一份、代理記賬的合同給我么、非常感謝
您好,老師,是在跨境服務(wù),出口免稅及合計(jì)那塊填嗎?
老師i個(gè)體戶查賬征收 稅率是多少 稅率表可以發(fā)一個(gè)嗎
收到感謝老師,抵繳的我要填那個(gè)表呢,這個(gè)我還不會(huì)填。
以后季度申報(bào)時(shí)申請(qǐng)抵繳稅款,就是
那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢
多繳的企業(yè)所得稅怎么申請(qǐng)抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應(yīng)在年中季度申報(bào)(第16行) 預(yù)繳時(shí)抵減,在年度匯算清繳納稅申報(bào)時(shí)將抵減額在主表第41行填寫.