沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是

老師,我們一季度預交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個稅,如果要調(diào)增費用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
為了不想讓退稅,企業(yè)所得稅匯算時在其他那一行調(diào)增金額5000元,但是這個5000元在2022年賬上本來沒有,現(xiàn)在需要在2023年補這5000元的賬嗎?我僅僅是不想退稅才隨便調(diào)增了5000元,還需要做賬嗎?
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預繳的所得稅比利潤總額要交的所得稅還高了蠻多,這個多繳的所得稅讓他留在年報中,在匯算時再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點點進去,這樣有風險沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風險,我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
23年在做22年的匯算清繳的時候,交了200元的所得稅,24年發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳有個商業(yè)保險不應該調(diào)增,前幾天我更正了,就退稅了,請問我會計分錄怎么寫呢?我們是小規(guī)模納稅人
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
收到感謝老師,抵繳的我要填那個表呢,這個我還不會填。
以后季度申報時申請抵繳稅款,就是
那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢
多繳的企業(yè)所得稅怎么申請抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應在年中季度申報(第16行) 預繳時抵減,在年度匯算清繳納稅申報時將抵減額在主表第41行填寫.