同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
小規(guī)模,2021年不用交所得稅,季度交的所得稅22年退了,但是沒有全退,十幾塊的差額在報21年匯算清繳的時候掃描風(fēng)險掃描時出現(xiàn)了這個提示,忽略嗎?還是應(yīng)該怎么辦
老師您好,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,然后22年有一筆賬多做費(fèi)用,我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,納稅調(diào)增,23年的賬我再來訂正這22的分錄,23年我到時候需要納稅調(diào)減嗎,還是正常不用處理?
用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問,22年發(fā)生的業(yè)務(wù)支出,但是又部分是個人的沒有發(fā)票,23年清繳時候已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)納稅所得額的調(diào)增了,也繳納了稅金,請問23年這個分錄怎么做,是不是不用對22年賬務(wù)在做調(diào)整
你好老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),因22年暫估成本,在23年匯算清繳時未取得發(fā)票,導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200,在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅,我想請教下這個以前年度損益調(diào)整后,報表怎么填寫,謝謝老師
老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上,在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估,沒有發(fā)票,之前是只調(diào)表沒調(diào)賬,今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時交過企業(yè)所得稅7.05.我這個勾稽關(guān)系是正常的么
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
平時都是把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,年末才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里去
我當(dāng)時繳納的所得稅分錄是這樣寫的
跨年的就是做我上面給你的分錄
不涉及所得稅費(fèi)用科目嗎?
用利潤分配未分配利潤代替了