你好,沒有問題的,你調(diào)增繳納稅款,這個(gè)沒有關(guān)系。
老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個(gè)稅,如果要調(diào)增費(fèi)用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤再交
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師您好,我公司連續(xù)虧損5年,達(dá)到700萬,那如果我們今年想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,不想要之前的虧損彌補(bǔ)了,可以在匯算清繳的時(shí)候把這700萬調(diào)增嗎,那今年我們就可以交點(diǎn)企業(yè)所得稅了
請(qǐng)問假如22年虧損10,23年盈利10萬是不是不需要交企業(yè)所得稅呢,那假如23年所得稅預(yù)繳的時(shí)候交了500多的的稅,年度匯算清繳的時(shí)候又是虧的,需要退500多的稅,但我們不想退稅,做納稅調(diào)增的話,以前的虧損是不是就不能在下一年用了,就是調(diào)增之后,系統(tǒng)就是要扣除之前的虧損,讓利潤變成正數(shù),我才不需要退稅
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
我怕金額太大,會(huì)不會(huì)引起額外關(guān)注啊
公司是21年才成立的
這個(gè)沒有關(guān)系的,調(diào)增沒有影響,稅務(wù)局都能知道 都明白
哈哈哈,明白我們都不想退這個(gè)稅么⊙ω⊙
如果能退的話,你們還是退回來,要不你這個(gè)彌補(bǔ)虧損不都白白的損失了,有些地方稅務(wù)局要求嚴(yán)格的他要求查賬,所以為很多企業(yè)為了避免查賬的調(diào)增。
知道了 老師 這邊在核算一下看
好的可以自己在計(jì)算一下的。