你好,你的意思是用預(yù)繳稅款,抵扣之后年度的應(yīng)納稅額??
你好。老師,請(qǐng)問(wèn)第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們年二季度預(yù)繳了二萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤(rùn)再交
老師在嗎,麻煩問(wèn)一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬(wàn),20年有虧損40多萬(wàn),現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬(wàn),可以不
老師好!小規(guī)模公司,我們?cè)?3年第三季度預(yù)交了所得稅3118.24元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)匯算清繳,23年利潤(rùn)總額5228.72是不是可以從前幾年彌補(bǔ)(前幾年都是虧損)現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)匯算清繳需填什么申請(qǐng)退回預(yù)交的所得稅3118.24元?
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn),現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬(wàn)出來(lái),做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個(gè)月給客戶有返點(diǎn),私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來(lái)是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會(huì)計(jì)離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬(wàn) 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號(hào)全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無(wú)收入存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛。 如何避風(fēng)險(xiǎn)呢
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)?
買電腦,簽訂合同的時(shí)候有顯示殺毒軟件價(jià)格,但結(jié)算時(shí),對(duì)方將殺毒軟件作為贈(zèng)品,不需要我方支付。對(duì)方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話,后勤提供給我們財(cái)務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個(gè)整的針對(duì)我們單位的數(shù)據(jù),那么這個(gè)能不能根據(jù)科室的收入占比來(lái)核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時(shí)把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
是的,我們老板說(shuō)不想退稅款
你好,是可以這樣操作的?