你好,不用。不用去轉(zhuǎn)了。就這樣調(diào)5000就可以了。
老師你好,我們是小微企業(yè),19年彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)帶出來(lái),所得稅多交了84.88元,現(xiàn)在不想退稅,如何調(diào)平匯算清繳表?/9年利潤(rùn)是1697.73,以前年度虧損是46652.5,是不是在調(diào)整表中扣除項(xiàng)其他項(xiàng)調(diào)增48350.23元,賬載金額和稅收金額這兩項(xiàng)用不用填?
為了不想讓退稅,企業(yè)所得稅匯算時(shí)在其他那一行調(diào)增金額5000元,但是這個(gè)5000元在2022年賬上本來(lái)沒(méi)有,現(xiàn)在需要在2023年補(bǔ)這5000元的賬嗎?我僅僅是不想退稅才隨便調(diào)增了5000元,還需要做賬嗎?
老師,2022年第四季的所得稅,我并沒(méi)有計(jì)提,而是放到了2023年1月進(jìn)行計(jì)提并支付的,這個(gè)有問(wèn)題嗎?我現(xiàn)在若調(diào)整了這一筆,將導(dǎo)致2023年第一季度所得稅那里會(huì)有100多元需要退回,不想這樣子因?yàn)橥硕?,而引起追查。只是?huì)顯示著2023年賬上有一筆所得稅是交的去年的。不做這筆調(diào)整,剛好我只要補(bǔ)交幾塊錢(qián),不要去退稅。相當(dāng)于去年的所得稅費(fèi)用我挪到了23年的費(fèi)用中。這違背會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?一定要調(diào)整,還是沒(méi)影響,求老師指點(diǎn)。
這個(gè)22年年末我應(yīng)該從這填寫(xiě)減免的,當(dāng)時(shí)忘了填寫(xiě),最后今年所得稅匯算的時(shí)候,我交了5000多所得稅,現(xiàn)在哈,應(yīng)該減免495w因?yàn)橹奥┨?,(去年利?rùn)總額是380多萬(wàn)。調(diào)減的話(huà)需要退稅)但是也有調(diào)增的她們查賬,現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們?cè)倥?、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬(wàn)呢
老師們,我想請(qǐng)教一下,原來(lái)的會(huì)計(jì)在2021年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了79228.12元,后面2023年稅局查到要在2021年匯算清繳更正,原來(lái)的會(huì)計(jì)調(diào)增到其他上面去,調(diào)增完79228.12元也不用補(bǔ)交2021年匯算清繳的企業(yè)所得稅,后續(xù)她也沒(méi)有做賬務(wù)處理,我現(xiàn)在需要補(bǔ)一筆分錄嗎?補(bǔ)的話(huà)該怎么做呢
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷(xiāo)售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶(hù)手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒(méi)有老師負(fù)責(zé)過(guò)香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話(huà),想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過(guò)路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問(wèn)#老師,您好!我們公司在線(xiàn)上賣(mài)貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€(xiàn)上賣(mài)貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣(mài)出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒(méi)有文件規(guī)定說(shuō)社保以后要稽查有沒(méi)有足額繳納
老師怎么不出來(lái)分類(lèi)編碼
往來(lái)款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒(méi)還,怎么辦呢
你好老師去年開(kāi)出去的發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢(xún)
我們是烘干廠(chǎng)合作社,收購(gòu)農(nóng)戶(hù)濕玉米,小麥回來(lái)后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
等于說(shuō)我不用做這5000元的賬了對(duì)吧?
你好是的。不用管這個(gè)5000的賬。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。