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老師,看資產(chǎn)負債表的時候,右邊的應(yīng)交稅費為負數(shù),是不是說明我們已經(jīng)交了對應(yīng)金額的稅額?如果應(yīng)交稅費為正數(shù),就是我們該交沒有交的稅額?是這樣理解嗎

2024-04-27 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 14:10

一般納稅人的應(yīng)交增值稅為正數(shù)時,進項稅額小于銷項稅額。

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快賬用戶9924 追問 2024-04-27 14:14

那明細賬這里的,應(yīng)交稅費余額,是銷項和進項的差額對嗎?如果沒有銷項稅額,是不是代表應(yīng)交稅費的余額,就是進項稅額的金額?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 14:16

應(yīng)交稅費你那邊有明細表嗎

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快賬用戶9924 追問 2024-04-27 14:18

老師,我說的是記賬系統(tǒng)里面的明細賬

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齊紅老師 解答 2024-04-27 14:37

右邊的應(yīng)交稅費為負數(shù),是不是說明我們已經(jīng)交了對應(yīng)金額的稅額?如果應(yīng)交稅費為正數(shù),就是我們該交沒有交的稅額?是這樣理解嗎?這個可以這樣理解,是的

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一般納稅人的應(yīng)交增值稅為正數(shù)時,進項稅額小于銷項稅額。
2024-04-27
你好,留底多交了就是負數(shù),可以的
2019-12-30
這種情況資產(chǎn)負債表本身沒有問題。 在資產(chǎn)負債表中,應(yīng)收賬款是按照包含增值稅銷項稅額的金額列示的,這是因為應(yīng)收賬款反映的是企業(yè)應(yīng)該向客戶收取的全部款項,包括了貨物或服務(wù)的價款以及對應(yīng)的增值稅銷項稅額。 而應(yīng)交稅費科目核算的是企業(yè)應(yīng)繳納的各種稅費,其中包括增值稅的銷項稅額等。在編制資產(chǎn)負債表時,按照會計核算的原理和報表編制規(guī)則,這樣的處理方式是合理的,能夠保證資產(chǎn)負債表左右兩邊的平衡關(guān)系。 這是正常的會計處理和報表編制方式,并不是資產(chǎn)負債表出現(xiàn)了錯誤哦。
2025-01-21
是的,沒有勾選退稅就是負數(shù)
2025-04-15
是的,你的理解是對的。
2023-03-28
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