6號對的是的,你得看明細(xì)。有借方有貸方的看貸方余額是你需要繳納的稅款。
請問 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金有余額是不是有應(yīng)交未交的稅額?
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)余額就是當(dāng)月要交的吧 是用年初減期末余額就是我們一年所交的稅費(fèi)嗎
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
老師,看資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,右邊的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),是不是說明我們已經(jīng)交了對應(yīng)金額的稅額?如果應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù),就是我們該交沒有交的稅額?是這樣理解嗎
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個(gè)人所得稅的會計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?