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老師,我們有挺多待抵扣的稅額,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是這樣吧

2021-01-14 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-14 15:41

您好,這種情況是填入其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)的

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快賬用戶7601 追問(wèn) 2021-01-14 15:48

待認(rèn)證的也是這樣那老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:52

您好,現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目用不到的,用的都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 你是什么情況用待抵扣這個(gè)科目的呢

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快賬用戶7601 追問(wèn) 2021-01-14 15:55

打錯(cuò)了,都是待認(rèn)證。擔(dān)心一些發(fā)票跨年了不能入賬接住啊成本,所以把所有的成本票都入賬了,老師成本發(fā)票可以先不入賬嗎,明年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)在入賬?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:20

成本發(fā)票需要在發(fā)生的所屬年度入賬,你可以計(jì)提的

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快賬用戶7601 追問(wèn) 2021-01-14 16:22

怎么處理呢,錢已經(jīng)付了,發(fā)票供貨商實(shí)際也開了,就是在掛靠方手里,不開票他不會(huì)拿給我們

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:37

您好,按照金額計(jì)提成本呀,貸方銀行存款,等發(fā)票收到了沖銷暫估再按發(fā)票金額入賬,計(jì)提時(shí)就可以價(jià)稅分離,稅的部分入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好,這種情況是填入其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)的
2021-01-14
填列資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
2020-09-16
你好,你這張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
您好,這個(gè)不用調(diào),掛賬上就可以
2025-03-19
你好,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就直接在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目核算就可以的
2020-05-29
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