對,把暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
請問,去年12月底,做的管理費(fèi)用暫估和對應(yīng)的應(yīng)付賬款暫估,今年怎么沖回?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
我做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),那有些不是應(yīng)付賬款怎么做,其他應(yīng)付款
那就是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了
我看其他老師回復(fù)不是這樣的,說來發(fā)票利潤分配,應(yīng)付賬款,紅沖應(yīng)付賬款,利潤分配,這是什么情況
這種情況是發(fā)票來不了的情況是這么做的
老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費(fèi)用做正常的,發(fā)票來了一部分,費(fèi)用調(diào)增,其他應(yīng)付款做到未分配利潤,匯算清繳交稅,做利潤分配,應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅,銀存,
對,沒錯,你這么理解是沒錯的
個(gè)稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎
對,個(gè)人股東收到分紅的話要交20%的個(gè)稅
只要公司給股東分紅就要按照20%對嗎
對,沒錯,拿到分紅就要交20%的個(gè)稅
暫估費(fèi)用,今年來不了,直接匯算調(diào)增,其他應(yīng)付款不支付需要做到未分配利潤,支付是不是不用做了
對,這個(gè)調(diào)整的時(shí)候直接通過利潤分配未分配利潤來調(diào)整就可以了
我知道,就是來了一部分,還有一部分沒來,管理費(fèi)用調(diào)增,做其他應(yīng)付款,貸未分配利潤,還有剛才說的那個(gè)問題暫估費(fèi)用,紅沖不是直接管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款10嘛,現(xiàn)在是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款各有5,是不是紅沖做管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款5,其他應(yīng)付5嘛
對,沒錯了,就是按照你下面說的這么做
那要是會計(jì)準(zhǔn)則,用其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整嘛
對,沒錯,是這么做的
公司支付給個(gè)人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會收回
就是說你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對方了,是吧?