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老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛

2024-04-26 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 13:06

對,把暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:07

我做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),那有些不是應(yīng)付賬款怎么做,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:09

那就是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:11

我看其他老師回復(fù)不是這樣的,說來發(fā)票利潤分配,應(yīng)付賬款,紅沖應(yīng)付賬款,利潤分配,這是什么情況

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:12

這種情況是發(fā)票來不了的情況是這么做的

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:18

老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費(fèi)用做正常的,發(fā)票來了一部分,費(fèi)用調(diào)增,其他應(yīng)付款做到未分配利潤,匯算清繳交稅,做利潤分配,應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅,銀存,

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:18

對,沒錯,你這么理解是沒錯的

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:31

個(gè)稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:33

對,個(gè)人股東收到分紅的話要交20%的個(gè)稅

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:34

只要公司給股東分紅就要按照20%對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:36

對,沒錯,拿到分紅就要交20%的個(gè)稅

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:44

暫估費(fèi)用,今年來不了,直接匯算調(diào)增,其他應(yīng)付款不支付需要做到未分配利潤,支付是不是不用做了

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:44

對,這個(gè)調(diào)整的時(shí)候直接通過利潤分配未分配利潤來調(diào)整就可以了

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:51

我知道,就是來了一部分,還有一部分沒來,管理費(fèi)用調(diào)增,做其他應(yīng)付款,貸未分配利潤,還有剛才說的那個(gè)問題暫估費(fèi)用,紅沖不是直接管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款10嘛,現(xiàn)在是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款各有5,是不是紅沖做管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款5,其他應(yīng)付5嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:51

對,沒錯了,就是按照你下面說的這么做

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 14:13

那要是會計(jì)準(zhǔn)則,用其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:13

對,沒錯,是這么做的

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快賬用戶4951 追問 2024-04-26 14:17

公司支付給個(gè)人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會收回

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:18

就是說你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對方了,是吧?

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對,把暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
2024-04-26
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。 不好意思,上午給你回復(fù)了,你再重新提問一個(gè)吧 我們接了問題不好退會
2024-04-26
暫估入庫? 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?管理費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-04-26
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
1月份直接紅沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),然后按發(fā)票金額入管理費(fèi)用(發(fā)票金額),應(yīng)付賬款
2024-05-22
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