對(duì),把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行

請(qǐng)問(wèn),去年12月底,做的管理費(fèi)用暫估和對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款暫估,今年怎么沖回?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,該怎么做賬呢
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
稅務(wù)局年底12學(xué)費(fèi)給對(duì)公賬戶打了筆款摘要寫著個(gè)人所得稅,一般這是什么情況給打的款???
請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)受益人備案登記,為什么點(diǎn)開(kāi)始申報(bào)后,沒(méi)有跳出成功界面,怎么有沒(méi)有查申報(bào)成功?
老師公務(wù)接待制度應(yīng)該辦公室還是財(cái)務(wù)管
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小微企業(yè)需要做受益人備案嗎?
分支機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記中的獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算額區(qū)別是什么?
老師你好,發(fā)票申請(qǐng)額度,稅務(wù)局出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,可是票還是原來(lái)的額度,是到下個(gè)月才能額度才能調(diào)整嗎
老師什么是收益所有人信息備案,我報(bào)稅怎么沒(méi)有,看到有人報(bào)好稅說(shuō)填寫收益所有人信息備案
老師,公司股東個(gè)人占70%,公司占股30%,受益人備案是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開(kāi)始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒(méi)有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來(lái)源,9、10月的賬沒(méi)做,7、8月的憑證沒(méi)打印,這種情況下會(huì)計(jì)無(wú)從下手,還請(qǐng)老師指教
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國(guó)平臺(tái)采集要用


我做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),那有些不是應(yīng)付賬款怎么做,其他應(yīng)付款
那就是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了
我看其他老師回復(fù)不是這樣的,說(shuō)來(lái)發(fā)票利潤(rùn)分配,應(yīng)付賬款,紅沖應(yīng)付賬款,利潤(rùn)分配,這是什么情況
這種情況是發(fā)票來(lái)不了的情況是這么做的
老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來(lái)了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費(fèi)用做正常的,發(fā)票來(lái)了一部分,費(fèi)用調(diào)增,其他應(yīng)付款做到未分配利潤(rùn),匯算清繳交稅,做利潤(rùn)分配,應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅,銀存,
對(duì),沒(méi)錯(cuò),你這么理解是沒(méi)錯(cuò)的
個(gè)稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎
對(duì),個(gè)人股東收到分紅的話要交20%的個(gè)稅
只要公司給股東分紅就要按照20%對(duì)嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),拿到分紅就要交20%的個(gè)稅
暫估費(fèi)用,今年來(lái)不了,直接匯算調(diào)增,其他應(yīng)付款不支付需要做到未分配利潤(rùn),支付是不是不用做了
對(duì),這個(gè)調(diào)整的時(shí)候直接通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整就可以了
我知道,就是來(lái)了一部分,還有一部分沒(méi)來(lái),管理費(fèi)用調(diào)增,做其他應(yīng)付款,貸未分配利潤(rùn),還有剛才說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題暫估費(fèi)用,紅沖不是直接管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款10嘛,現(xiàn)在是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款各有5,是不是紅沖做管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款5,其他應(yīng)付5嘛
對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,就是按照你下面說(shuō)的這么做
那要是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整嘛
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么做的
公司支付給個(gè)人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會(huì)收回
就是說(shuō)你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對(duì)方了,是吧?