您好, 如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),全都加在一起填在10行,超過(guò)就填在第三行
小規(guī)模納稅人有無(wú)票收入30萬(wàn) 開(kāi)票20萬(wàn) 增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,開(kāi)票收入17950.47,無(wú)票收入35萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人無(wú)票收入+有票收入增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入,有票收入,增值稅報(bào)表怎么填
老師,小規(guī)模納稅人普票收入,無(wú)票收入,開(kāi)出發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開(kāi)通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類(lèi),謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
那銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么填?
系統(tǒng)自帶的是把開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)了
你可以手動(dòng)填寫(xiě)的
老師,那小規(guī)模又有專(zhuān)票,又有普票,又無(wú)票的,怎么填
這個(gè)開(kāi)票加在一起是多少了
超過(guò)30萬(wàn)了
專(zhuān)票填在第二行,普和無(wú)票填第三行
這三個(gè)情況若果沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),全部加一起放在10行么(專(zhuān)票,無(wú)票,普票)
不是,專(zhuān)票填第二行,普和無(wú)填第10行