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買賣車輛,2023年客戶將車買走款項(xiàng)和車都做了賬務(wù)處理,賬上已無(wú)這臺(tái)車,申報(bào)時(shí)也做了無(wú)票收入,今年2024年,客戶讓給他開(kāi)票,這怎么做賬務(wù)處理?

2024-04-19 11:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 11:01

您好 把去年做的無(wú)票收入紅沖 然后再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票寫分錄就好了

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快賬用戶5717 追問(wèn) 2024-04-19 11:06

1.賬的做法:把去年做的固定資產(chǎn)處置分錄紅沖,在做一筆處置分錄。 2.納稅申報(bào):在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表隊(duì)列資料(一)表第一行未開(kāi)具發(fā)票中填負(fù)數(shù)3W,在開(kāi)具其他發(fā)票第一行填正數(shù)3W。 這樣操作的紅沖法嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-19 11:09

是的 這樣理解正確的哈?

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您好 把去年做的無(wú)票收入紅沖 然后再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票寫分錄就好了
2024-04-19
你好 你得問(wèn)下車管所那邊發(fā)票能給你退回來(lái),你需要開(kāi)紅字發(fā)票的 然后你們?cè)僮约洪_(kāi)給自己一個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票
2022-06-28
你好同學(xué),這個(gè)月申報(bào)時(shí)紅沖一個(gè)對(duì)應(yīng)的無(wú)票收入。
2023-12-11
你好,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款 之前的折舊,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。 然后現(xiàn)在處置,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2024-05-06
借銀行存款28萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借固定資產(chǎn)貸銀行存款20萬(wàn),借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸,固定資產(chǎn)借固定借銀行存款26,貸款定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),最后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2019-12-26
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