同學(xué)您好,那您這以后要開票的話,具體會(huì)增么開,您確認(rèn)為開票收入是可以的,就是假如以后需要開票的話,您是開給誰(shuí)的問題,
老師:我們銷售挖機(jī)的公司,18年跟一個(gè)客戶做了36期分期銷售,因?yàn)檫@個(gè)客戶不能按期還款,所以當(dāng)時(shí)只開具了一部分發(fā)票,財(cái)務(wù)做了未開票收入,這個(gè)客戶在還到22期的時(shí)候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺(tái)車賣給了第二個(gè)客戶,由第二個(gè)客戶繼續(xù)還款。 這臺(tái)車前期已經(jīng)確認(rèn)了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購(gòu)車發(fā)票開給物流公司,發(fā)票開的是裸車價(jià)格,物流公司收客戶的是包牌價(jià),就有上戶費(fèi),購(gòu)置稅,保險(xiǎn)費(fèi),吊貨箱的費(fèi)用,然后不會(huì)給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng),這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候,做的借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,第二步借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
請(qǐng)教老師,造價(jià)咨詢類公司,客戶把咨詢費(fèi)在業(yè)務(wù)開始時(shí)一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個(gè)咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間(是根據(jù)服務(wù)對(duì)象——一個(gè)工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個(gè)工程項(xiàng)目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時(shí)候也不清楚),因?yàn)闆]辦法確定服務(wù)時(shí)長(zhǎng),但理論上是不超半年的,是否可以在收款時(shí)一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實(shí)按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請(qǐng)問一下,我們公司在21年有一批國(guó)五的自卸貨車,由于當(dāng)時(shí)政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶,7月1日以后開出來的都不只可以上戶,我們供應(yīng)商開了200多臺(tái)車到我們銷售公司,我們又把票開在物流公司把戶上好,但是車子全部未實(shí)銷,在這后面賣一到付一臺(tái)車的貨款,到現(xiàn)在都還有幾十萬的未付清,增值稅開票產(chǎn)生納稅義務(wù),所得稅的話,可以按分期付款確認(rèn)收入嗎,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?這樣操作是合理的嗎?謝謝
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對(duì)也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
這臺(tái)車前期已經(jīng)確認(rèn)了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在把沒有開票的部分給開出來, 那剩余的成本結(jié)轉(zhuǎn)到第二個(gè)客戶,是這樣的嗎?
是的,是可以這樣才操作的,也就相當(dāng)于前面的22期客戶沒有要發(fā)票
老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
第二個(gè)客戶的也和第一個(gè)客戶的一樣做帳務(wù)處理,確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本