你好 你要做軟件售后給你搞一下軟件 應(yīng)該是可以再搞一個(gè)不重分類(lèi)的報(bào)表出來(lái)的 如果是沒(méi)辦法搞 就按照選擇的申報(bào) 其實(shí)沒(méi)關(guān)系的呀

老師,因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)有重分類(lèi)的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類(lèi)調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個(gè)需要怎么辦?
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒(méi)加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
請(qǐng)問(wèn)一下大家,我們沒(méi)有23年的電子賬了,只有從稅務(wù)局打出來(lái)報(bào)表,我現(xiàn)在需要搞期初,這樣搞出來(lái)用23年12月的期末+24年1-3月的數(shù),是不是也可以這樣用來(lái)報(bào)季報(bào)呀? 但是我發(fā)現(xiàn)加出來(lái)的數(shù),用資產(chǎn)負(fù)債表的公式就算不出來(lái),是不是不可以這樣搞呀?
老師我想問(wèn)一下我閃23年12月底資產(chǎn)負(fù)債是沒(méi)有得分類(lèi),現(xiàn)在我們換的一個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)重分?jǐn)?shù)了,現(xiàn)在我們要申報(bào)24年第一季度的報(bào)表,期初數(shù)接不上23年12月底的數(shù)據(jù)怎么辦
老師,24年1-3月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表年初余額和期末余額都有數(shù)據(jù),24年4月-12月資產(chǎn)負(fù)債表之前的會(huì)計(jì)把期末余額去掉了,只報(bào)了年初余額,24年沒(méi)有業(yè)務(wù),我現(xiàn)在報(bào)25年1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表是按照24年第一季度的報(bào)表報(bào),還是按照24年第四季度的報(bào)表報(bào)啊
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行
員工借其他應(yīng)收款還款時(shí)間最遲是什么時(shí)候,最早什么時(shí)候能再借
自然人電子稅務(wù)局有手機(jī)版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫(xiě)?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱(chēng)要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性?xún)r(jià)比高
公司租我的車(chē),一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。


現(xiàn)在我們是23年12月期末數(shù)和24年期初數(shù)不一致了,這種沒(méi)關(guān)系嗎,23年12月1900多萬(wàn),24年1月-2300,差額1900萬(wàn),不影響嗎?
你好,那不行,這樣金額差異太大了,你跟軟件售后說(shuō)一下,要重新搞個(gè)不重分類(lèi)的報(bào)表出來(lái)
好的好的謝謝你老師
加油,等你的好評(píng)哦