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3月暑期已經(jīng)抵扣了已經(jīng)抵扣了十萬的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在銷售折讓紅沖了發(fā)票,那這個月怎么做賬呢

2024-04-17 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 11:42

你好,你開了紅字發(fā)票,做同樣的憑證,但是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。

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快賬用戶2905 追問 2024-04-17 11:48

但是上個月已經(jīng)抵扣了這個不影響嗎?這個月負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:50

你好,這個沒關(guān)系的。 你做負(fù)數(shù),然后在申報表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2905 追問 2024-04-17 11:55

是下個月申報的時候,做轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:55

你好,是的,是下個月申報的時候轉(zhuǎn)出。

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你好,你開了紅字發(fā)票,做同樣的憑證,但是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2024-04-17
你好!你說銷售折扣沖減的90萬進(jìn)項(xiàng),是對方給你開了紅字發(fā)票嗎?
2024-05-08
您好,這個的話,紅沖這部分,你按照折讓后的金額申報,這樣就行
2024-09-11
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2024-05-08
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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