同學(xué)您好, 當(dāng)前稅務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票及機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票報(bào)稅信息的共享共用。納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后,無(wú)需前往稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具《丟失值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證?!?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 8月份做錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)稅科目 8月已經(jīng)結(jié)賬了 在9月怎么把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我單位9月初抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯(cuò)誤的,9月且退回對(duì)方重開(kāi)。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?
8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi),但是沒(méi)有抵扣,掛的待抵扣科目,然后到了9月抵扣,轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問(wèn),9月這個(gè)做賬的附件是什么,原單據(jù)已經(jīng)在8月用來(lái)做賬了。
請(qǐng)問(wèn)8月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是9月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票缺失,現(xiàn)在賬怎么做呢?8月稅已經(jīng)抵扣了,稅怎么做呢
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專(zhuān)票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票我已經(jīng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒(méi)體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話(huà),我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
老師好~咨詢(xún)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時(shí)點(diǎn)是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時(shí)間開(kāi)始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以?xún)H做工商變更嗎?
多計(jì)提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎(jiǎng)金,匯算清繳怎么退不了個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶(hù)活期專(zhuān)到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫(xiě)年度匯算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過(guò)3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
當(dāng)月進(jìn)行抵扣時(shí)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)發(fā)票了,應(yīng)該怎么入賬呢?
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款