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老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。

老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。
2024-04-16 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-16 10:15

您好,正在解答中請稍等。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:20

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額)(收入-允許扣除項(xiàng)目)

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 10:22

能把我的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做下完整的科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:27

借:應(yīng)收賬款51000 貸:主營業(yè)務(wù)收入50990.1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額)(收入-允許扣除項(xiàng)目)9.9

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 10:30

請仔細(xì)看下申報(bào)表,后面收入個需要繳納的稅不是同一個數(shù)

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 11:36

怎樣才能把開票收入和申報(bào)表確認(rèn)的收入做成一直。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 11:53

做賬是看發(fā)票的,不是看申報(bào)表的哈

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 11:58

那扣稅是按照申報(bào)表扣的呀

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齊紅老師 解答 2024-04-16 11:59

申報(bào)表與做賬是二回事,申報(bào)表上的數(shù)字不一定與會計(jì)賬同步。

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 12:32

那扣稅如果做賬不一樣,做賬發(fā)票上面扣19.8元增值稅,實(shí)際申報(bào)表繳稅要扣140多

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 12:34

你看下報(bào)表報(bào)稅數(shù)據(jù),我按發(fā)票做賬計(jì)提增值稅,那扣又是根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)扣的

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 12:34

你能幫我把這個業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做個完整的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:36

不是不幫您做,只看申報(bào)表是對不上的,要看前面一整個月的會計(jì)憑證,還沒聽說過只看申報(bào)表做賬的。

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 12:38

發(fā)票也發(fā)給你了,兩張一樣的

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快賬用戶7705 追問 2024-04-16 12:39

新公司剛成立的,一二月沒有收入和成本,就這三月份才開了發(fā)票,就是我發(fā)你的。

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:49

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他科目? 這個憑證有沒做過

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:50

免稅銷售額是不反應(yīng)在會計(jì)賬上的

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您好,正在解答中請稍等。
2024-04-16
同學(xué)你這個是不是發(fā)票少了,申報(bào)表上的含稅金額是105039.61
2024-04-16
你好,旅行社是全額開票,差額征稅。收入全額確認(rèn),支付的門票等要記成本,要取得票據(jù),稅額按扣除后的交
2021-10-14
差額納稅的話申報(bào)的時(shí)候填寫的是附表三的
2021-08-06
對于這種累計(jì)的小額差異,可以通過做一筆會計(jì)分錄來調(diào)整。具體操作為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”賬戶5分,貸記“營業(yè)外收入”或其他相關(guān)收益賬戶5分。這樣可以調(diào)整賬面上的差額,使得賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際申報(bào)稅額一致。
2024-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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