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老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報表金額一致

老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報表金額一致
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報表金額一致
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個月開發(fā)票2張含稅共計是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請問這個是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報表金額一致
2024-04-16 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-16 11:50

同學(xué)你這個是不是發(fā)票少了,申報表上的含稅金額是105039.61

頭像
快賬用戶2704 追問 2024-04-16 12:22

有兩張這樣的發(fā)票,我拍了一張

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齊紅老師 解答 2024-04-16 12:35

那為什么申報表報的是105039.61呢,你這邊發(fā)票不是才10200

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快賬用戶2704 追問 2024-04-16 12:40

兩張是102000元

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快賬用戶2704 追問 2024-04-16 12:42

這是稅務(wù)局核算的數(shù)據(jù)

這是稅務(wù)局核算的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:32

實(shí)行差額征收計稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”, 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差) 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等科目(按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額) 對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目差額征稅的會計處理

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同學(xué)你這個是不是發(fā)票少了,申報表上的含稅金額是105039.61
2024-04-16
您好,正在解答中請稍等。
2024-04-16
差額納稅的話申報的時候填寫的是附表三的
2021-08-06
你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額,這個不一致可以沒有關(guān)系的,因為你企業(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入 分配的,你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023-03-30
你好,旅行社是全額開票,差額征稅。收入全額確認(rèn),支付的門票等要記成本,要取得票據(jù),稅額按扣除后的交
2021-10-14
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