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老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝

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2021-10-14 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 17:25

你好,旅行社是全額開票,差額征稅。收入全額確認(rèn),支付的門票等要記成本,要取得票據(jù),稅額按扣除后的交

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快賬用戶8960 追問 2021-10-14 17:26

那差額征稅的發(fā)票有什么意義呢?這樣看差額征稅和普通征收這兩種發(fā)票處理都是一樣的,

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快賬用戶8960 追問 2021-10-14 17:27

因?yàn)槁眯猩绾芏喽际情_差額征稅的發(fā)票的,我們也收到很多其他旅行社的差額征稅的發(fā)票,

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 17:36

對方單位付了款要全款發(fā)票啊,差額征稅是為了降低這些行業(yè)的稅負(fù),因?yàn)槌杀景l(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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