你好,你這個可以直接貼進(jìn)去,如果金額沒問題的話,這樣就不用去調(diào)來調(diào)去的。
老師,我2023年12月暫估10萬元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬)分錄是怎么做合適?謝謝
老師 2023年支付的材料款,2024年1月份發(fā)票才開回來,請問2023年是做暫估成本嗎?具體分錄怎么做?
老師 2023年支付的材料款未取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前取回發(fā)票都可以作為2023年的成本嗎? 2023年12月分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料款暫估;貸:預(yù)付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估,等取得發(fā)票在做成本嗎? 可以幫寫一下具體分錄嗎?
你好老師,2023年有一筆成本沒有發(fā)票做暫估了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,2024年發(fā)票回來了,分錄怎么做
你好老師,我們是服務(wù)行業(yè),2023年暫估成本,2024年回票了,分錄具體該怎么做
勞務(wù)公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認(rèn)證抵扣嗎?申報表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票一張已經(jīng)認(rèn)證,另一張尚未認(rèn)證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時候計提有時候不計提,導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)報表的應(yīng)交稅費和實際繳納的稅不相符,這個需要調(diào)整嗎?具體該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)??蛻糍澲?萬手機(jī)平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現(xiàn),那這部分中獎人員代繳的個稅,我們就正常做一筆代繳個稅就行了是嗎?
電動自行車記入固定資產(chǎn)不設(shè)置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權(quán)需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個月采購了一批原材料,因為部門溝通不及時,財務(wù)不知道產(chǎn)生了運費,這個月采購拿到運輸發(fā)票才到財務(wù)報備付款,請問這跨月的原材料運費怎么入賬?
改財務(wù)負(fù)責(zé)人電子稅務(wù)局如何操作
公積金之前是8%,現(xiàn)在申請調(diào)低到5%,去年申報了還沒繳納,這個對個稅有影響嗎
什么意思?跨年了不用做處理?
你好,你可以做紅字憑證沖減,然后再按照發(fā)票的金額重新做,如果涉及損益類的科目計入以前年度損益調(diào)整。
你好老師,2023年我做的事借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這樣做可以么?需要調(diào)減未分配利潤嗎?
你好,其實涉及到損益類的科目,要用以前年度損益調(diào)整,這樣才是標(biāo)準(zhǔn)的做法。
像我這種情況,會計分錄具體怎么做呢
你好!主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款 你改成 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款
哦,明白了,那這個需要沖減未分配利潤嗎
你好是的。最后這個以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)到未分配利潤。
那還需要做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤嗎?
比如去年做借主營業(yè)務(wù)成本100 那么當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候利潤不是已經(jīng)少100了么,今年還用再沖減未分配利潤嗎?
你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。是要沖減未分配利潤。
當(dāng)期做成本的時候不是已經(jīng)減少利潤了么
你好,是的,所以你做紅字分錄沖減,然后按發(fā)票重新做啊。 其實它調(diào)整的只是一個差額而已
我沒明白老師,我問您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤了,今年回票還要再沖減未分配利潤嗎?您也說是的
你好!我問您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤了,今年回票還要再沖減未分配利潤嗎?您也說是的 你回來票了,要沖減之前的,所以會涉及到未分配利潤 然后再按照發(fā)票重新做,然后又再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
你好老師,2023年我做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,今年做的成本一正一負(fù)沒有了,不影響未分配利潤吧!也不需要再沖減未分配利潤了吧
你好,如果金額是一致的話就不變,不影響。嗯
那我這么做分錄的話就不需要再沖減未分配利潤了吧?
你好是的,可以不用了。