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你好老師,我們是服務(wù)行業(yè),2023年暫估成本,2024年回票了,分錄具體該怎么做

2024-04-15 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 11:47

你好,你這個(gè)可以直接貼進(jìn)去,如果金額沒(méi)問(wèn)題的話,這樣就不用去調(diào)來(lái)調(diào)去的。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 11:52

什么意思?跨年了不用做處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 11:56

你好,你可以做紅字憑證沖減,然后再按照發(fā)票的金額重新做,如果涉及損益類的科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 11:59

你好老師,2023年我做的事借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這樣做可以么?需要調(diào)減未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 12:02

你好,其實(shí)涉及到損益類的科目,要用以前年度損益調(diào)整,這樣才是標(biāo)準(zhǔn)的做法。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 12:38

像我這種情況,會(huì)計(jì)分錄具體怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-15 12:51

你好!主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款 你改成 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 12:52

哦,明白了,那這個(gè)需要沖減未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 13:15

你好是的。最后這個(gè)以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:27

那還需要做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:30

比如去年做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 那么當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候利潤(rùn)不是已經(jīng)少100了么,今年還用再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:32

你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。是要沖減未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:33

當(dāng)期做成本的時(shí)候不是已經(jīng)減少利潤(rùn)了么

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:35

你好,是的,所以你做紅字分錄沖減,然后按發(fā)票重新做啊。 其實(shí)它調(diào)整的只是一個(gè)差額而已

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:37

我沒(méi)明白老師,我問(wèn)您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤(rùn)了,今年回票還要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?您也說(shuō)是的

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:41

你好!我問(wèn)您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤(rùn)了,今年回票還要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?您也說(shuō)是的 你回來(lái)票了,要沖減之前的,所以會(huì)涉及到未分配利潤(rùn) 然后再按照發(fā)票重新做,然后又再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:44

你好老師,2023年我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,今年做的成本一正一負(fù)沒(méi)有了,不影響未分配利潤(rùn)吧!也不需要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)了吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:45

你好,如果金額是一致的話就不變,不影響。嗯

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快賬用戶4487 追問(wèn) 2024-04-15 15:47

那我這么做分錄的話就不需要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)了吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:49

你好是的,可以不用了。

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你好,發(fā)票能對(duì)應(yīng)暫估的話,把發(fā)票附在暫估記賬憑證后面
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你好,你這個(gè)可以直接貼進(jìn)去,如果金額沒(méi)問(wèn)題的話,這樣就不用去調(diào)來(lái)調(diào)去的。
2024-04-15
你好,可以先沖銷暫估的會(huì)計(jì)分錄,然后再根據(jù)這個(gè)發(fā)票做賬就可以。
2024-04-15
您好,你們之前有發(fā)票正常咋做,有沒(méi)有差額?
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你好!是的。借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
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