你好,你這個(gè)可以直接貼進(jìn)去,如果金額沒(méi)問(wèn)題的話,這樣就不用去調(diào)來(lái)調(diào)去的。
老師,我2023年12月暫估10萬(wàn)元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬(wàn))分錄是怎么做合適?謝謝
老師 2023年支付的材料款,2024年1月份發(fā)票才開(kāi)回來(lái),請(qǐng)問(wèn)2023年是做暫估成本嗎?具體分錄怎么做?
老師 2023年支付的材料款未取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前取回發(fā)票都可以作為2023年的成本嗎? 2023年12月分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料款暫估;貸:預(yù)付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估,等取得發(fā)票在做成本嗎? 可以幫寫(xiě)一下具體分錄嗎?
你好老師,2023年有一筆成本沒(méi)有發(fā)票做暫估了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,2024年發(fā)票回來(lái)了,分錄怎么做
你好老師,我們是服務(wù)行業(yè),2023年暫估成本,2024年回票了,分錄具體該怎么做
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時(shí)沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方公司以后都不會(huì)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個(gè)快遞公司,開(kāi)票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計(jì)的未分配利潤(rùn)金額很大,該怎么處理呢?
你好!請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人無(wú)票收入(不開(kāi)銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么填怎么算出來(lái)的
老師截圖中的150萬(wàn)是稅前彌補(bǔ)虧損嗎
老師申報(bào)年度社保繳費(fèi)工資申報(bào)怎么寫(xiě),提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價(jià)值的變動(dòng)影響債權(quán)投資的賬面價(jià)值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請(qǐng)教您,押金是其他應(yīng)收款嗎?謝謝!
華住集團(tuán)旗下全季酒店,新開(kāi)業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒(méi)有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國(guó)公民陸某(獨(dú)生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎(jiǎng)金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書(shū)的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購(gòu)買(mǎi)個(gè)人商業(yè)保險(xiǎn)每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請(qǐng)問(wèn),李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需不需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
什么意思?跨年了不用做處理?
你好,你可以做紅字憑證沖減,然后再按照發(fā)票的金額重新做,如果涉及損益類的科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
你好老師,2023年我做的事借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這樣做可以么?需要調(diào)減未分配利潤(rùn)嗎?
你好,其實(shí)涉及到損益類的科目,要用以前年度損益調(diào)整,這樣才是標(biāo)準(zhǔn)的做法。
像我這種情況,會(huì)計(jì)分錄具體怎么做呢
你好!主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款 你改成 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款
哦,明白了,那這個(gè)需要沖減未分配利潤(rùn)嗎
你好是的。最后這個(gè)以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
那還需要做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?
比如去年做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 那么當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候利潤(rùn)不是已經(jīng)少100了么,今年還用再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?
你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。是要沖減未分配利潤(rùn)。
當(dāng)期做成本的時(shí)候不是已經(jīng)減少利潤(rùn)了么
你好,是的,所以你做紅字分錄沖減,然后按發(fā)票重新做啊。 其實(shí)它調(diào)整的只是一個(gè)差額而已
我沒(méi)明白老師,我問(wèn)您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤(rùn)了,今年回票還要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?您也說(shuō)是的
你好!我問(wèn)您去年做成本已經(jīng)沖減未分配利潤(rùn)了,今年回票還要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)嗎?您也說(shuō)是的 你回來(lái)票了,要沖減之前的,所以會(huì)涉及到未分配利潤(rùn) 然后再按照發(fā)票重新做,然后又再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
你好老師,2023年我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),2024年回票我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),沖掉了,又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款正數(shù),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,今年做的成本一正一負(fù)沒(méi)有了,不影響未分配利潤(rùn)吧!也不需要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)了吧
你好,如果金額是一致的話就不變,不影響。嗯
那我這么做分錄的話就不需要再?zèng)_減未分配利潤(rùn)了吧?
你好是的,可以不用了。