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老師 2023年支付的材料款,2024年1月份發(fā)票才開回來,請問2023年是做暫估成本嗎?具體分錄怎么做?

2024-01-18 11:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 11:53

你好!是的。借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估

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你好!是的。借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估
2024-01-18
你取得發(fā)票再沖暫估,沒有就暫不沖
2024-01-23
你好,發(fā)票能對應暫估的話,把發(fā)票附在暫估記賬憑證后面
2024-04-15
你好,可以先沖銷暫估的會計分錄,然后再根據(jù)這個發(fā)票做賬就可以。
2024-04-15
你好,你這個可以直接貼進去,如果金額沒問題的話,這樣就不用去調來調去的。
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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