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們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?怎么做暫估的會(huì)計(jì)分錄?付款不是暫估

2024-01-12 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 11:41

同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了

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快賬用戶8976 追問 2024-01-12 12:01

為啥應(yīng)付賬款后面跟暫估???銀行存款已付款啦

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:19

你不是發(fā)票沒到嗎?等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現(xiàn)發(fā)票未收

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同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了
2024-01-12
你好。咱們暫估成本就可以了。
2024-01-11
你好,沒有問題,都是可以這么做的
2024-01-12
6月暫估40萬 9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款, 收到是2019年發(fā)生成本嗎,那就做借主營業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)暫估回來是6月的發(fā)生成本嗎,那還有10萬后續(xù)還會(huì)回來吧,是真實(shí)發(fā)生10萬吧,那掛著,幾時(shí)回來再調(diào)整
2020-02-18
你好!是的。借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2024-01-18
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