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我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤嗎?

2024-01-11 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 15:53

你好。咱們暫估成本就可以了。

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快賬用戶1872 追問 2024-01-11 17:19

到時是24年的發(fā)票也可以插到23年12月作為成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:23

可以的,要是沒有差異,直接貼到原來憑證后面就行了。

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快賬用戶1872 追問 2024-01-12 11:31

暫估成本的會計分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:35

和有發(fā)票的分錄一模一樣。暫估就是沒有發(fā)票才暫估。

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你好。咱們暫估成本就可以了。
2024-01-11
你好,沒有問題,都是可以這么做的
2024-01-12
同學,您好!12月份付材料款的時候就要暫估,借:原材料,貸:應付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個正數(shù)就可以了
2024-01-12
可以的,可以這么做的。
2023-04-13
你好,這個只能在2024年一次抵扣所得稅,因為它折舊的時候只能是在2024年1月份。
2024-04-24
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