你好 你們是不是庫存現(xiàn)金比實(shí)際的少了 這個老師建議你做營業(yè)收入 做庫存的
以固定資產(chǎn),庫存商品,現(xiàn)金,為投資入股的,我做了 借:庫存商品 固定資產(chǎn) 現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 其中現(xiàn)金交了房租,我做 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 因?yàn)閷?shí)收資本里有庫存商品,這個可以銷售出去, 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 第二個分錄我不太明白
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實(shí)際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
老師請教個問題收職工遲到,早退款。借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入。 然后有一個老師多交了100元罰款,我退她的現(xiàn)金 是借:庫存現(xiàn)金 —100 貸:營業(yè)外收入 —100這樣對嗎老師
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
老師,注銷時(shí)都其他科目都清了,就剩庫存現(xiàn)金有5萬,我應(yīng)該怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話 借:營業(yè)外。貸 庫存現(xiàn)金 營業(yè)外在借方不是減少了嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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你好,你們這個情況老師估計(jì)是建議你們做,借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)收款,把你們的賬調(diào)平的,目前你們這個情況估計(jì)只能做現(xiàn)金收回來這筆錢的
這樣調(diào)就是沒有附件了可以嗎
你好,對的,沒有附件,或者你要領(lǐng)導(dǎo)寫個說明簽字做附件的
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