直接到去年12月調(diào)整正確,然后做年度匯算,不要跨年
老師去年暫估一批鋼材42萬,去年年底暫估的也到貨了,憑證也我做庫存商品貸應(yīng)付賬款,忘記把那批暫估的紅沖了,相當(dāng)于,我結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本,怎么調(diào)過來
老師,去年采購暫估入了庫存商品,700多萬,今年發(fā)票才斷斷續(xù)續(xù)的開來,請(qǐng)問怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師去年有筆暫估庫存商品5萬,票到了,沖了二次5萬,今年怎么調(diào)整。
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬。可以嗎?
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
年度匯算怎么做,要更正報(bào)表嗎?
就是先12月做賬,再重新做23年的報(bào)表
能不能更正到2024.1月庫存商品五萬放到1月
不可以的,那個(gè)影響的是23年的成本
這是買進(jìn)來的商品,主營業(yè)務(wù)成本不動(dòng)
你都充了暫估,不影響你結(jié)轉(zhuǎn)成本?
賬面上是庫存少了五萬,應(yīng)付多記五萬
不影響成本
不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以直接在24年調(diào)整
估庫存商品二個(gè)抬頭一家來了票,一家沒來,沖的時(shí)間忘記刪來票一家抬頭,出現(xiàn)了多沖五萬,庫存商品少五萬,
把調(diào)正五萬商品,放l月份
直接在今年調(diào)整了就是了,不影響損益