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老師,去年采購(gòu)暫估入了庫(kù)存商品,700多萬(wàn),今年發(fā)票才斷斷續(xù)續(xù)的開來(lái),請(qǐng)問怎么調(diào)整呢

2020-09-25 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-25 16:25

這個(gè)有沒有差額,這個(gè)有差額部分做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 多了做相反的,差額部分做

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:27

借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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這個(gè)有沒有差額,這個(gè)有差額部分做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 多了做相反的,差額部分做
2020-09-25
你好,當(dāng)時(shí)暫估借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2022-03-24
借原材料712434.45 貸產(chǎn)成品712434.45
2019-09-30
暫估成本與發(fā)票金額一致,紅沖暫估重新入庫(kù)后,不調(diào)整出庫(kù)成本,不用 “以前年度損益調(diào)整” ;金額不一致,跨年調(diào)整差異時(shí)需用 “以前年度損益調(diào)整”,并在調(diào)整后將該科目余額轉(zhuǎn)入留存收益 。
2025-05-04
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
2023-05-27
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