沖銷原分錄,再做有票分錄即可
老師,你好!我19年8月暫估入庫(kù)了原材料15萬(wàn)元,一直到19年期末結(jié)賬為止對(duì)方都未開(kāi)具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫(kù)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對(duì)方才將原材料開(kāi)具給我,實(shí)際原材料是8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,2021年我暫估入庫(kù)300萬(wàn)借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫(kù)的300萬(wàn)材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬(wàn)賬上
老師你好,我去年暫估材料20萬(wàn),4月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)暫估材料太多了,一直沒(méi)發(fā)票回來(lái),我要做個(gè)調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬(wàn),庫(kù)存商品20萬(wàn),然后庫(kù)存商品20萬(wàn),未分配率20萬(wàn),
老師,你好,我們公司之前的會(huì)計(jì)去年年底暫估入庫(kù)了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫(kù)80多萬(wàn),他卻暫估了400多萬(wàn),后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)對(duì)24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)去年我們買的材料一直沒(méi)有發(fā)票,我是暫估入庫(kù)的,暫估了6.3萬(wàn),今年發(fā)票開(kāi)了7.8萬(wàn)。請(qǐng)我們我要怎樣調(diào)賬呢
老師,您好。我沒(méi)有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開(kāi)發(fā)票,給我開(kāi)代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開(kāi)這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書(shū)嗎?
我們是一家大型商場(chǎng),對(duì)撤場(chǎng)鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡(jiǎn)單裝修,這是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說(shuō)一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬(wàn),興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬(wàn),這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開(kāi)立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
不應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你暫估分錄涉及到損益了?
暫估入庫(kù)的結(jié)轉(zhuǎn)成本了
如果這樣,補(bǔ)差額分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
您好,我是貿(mào)易購(gòu)入材料又賣出的。您看是不是應(yīng)該這樣:借暫估6.3萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整6.3萬(wàn)。借以前年度損益調(diào)整6.3萬(wàn),入庫(kù)(差額)1.5萬(wàn),貸應(yīng)付7.8萬(wàn)。再結(jié)轉(zhuǎn)這1.5萬(wàn)差額的成本
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
那我入庫(kù)又出庫(kù)的成本對(duì)比不上了怎么辦
全部出售了,可更正出入庫(kù)成本的
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬呢
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
請(qǐng)問(wèn)怎么更正入庫(kù)成本?我之前入賬的時(shí)候:借庫(kù)存商品6.3萬(wàn),貸暫估6.3萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.3萬(wàn),貸庫(kù)存商品6.3萬(wàn)
自制了成本結(jié)算表格 ?
是的,那我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬呢
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
附上調(diào)整后的成本結(jié)算表格