沖銷原分錄,再做有票分錄即可

老師,你好!我19年8月暫估入庫(kù)了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對(duì)方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫(kù)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對(duì)方才將原材料開具給我,實(shí)際原材料是8萬,請(qǐng)問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,2021年我暫估入庫(kù)300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫(kù)的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個(gè)調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫(kù)存商品20萬,然后庫(kù)存商品20萬,未分配率20萬,
老師,你好,我們公司之前的會(huì)計(jì)去年年底暫估入庫(kù)了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫(kù)80多萬,他卻暫估了400多萬,后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)對(duì)24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
你好老師,請(qǐng)問去年我們買的材料一直沒有發(fā)票,我是暫估入庫(kù)的,暫估了6.3萬,今年發(fā)票開了7.8萬。請(qǐng)我們我要怎樣調(diào)賬呢
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


不應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你暫估分錄涉及到損益了?
暫估入庫(kù)的結(jié)轉(zhuǎn)成本了
如果這樣,補(bǔ)差額分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
您好,我是貿(mào)易購(gòu)入材料又賣出的。您看是不是應(yīng)該這樣:借暫估6.3萬,貸以前年度損益調(diào)整6.3萬。借以前年度損益調(diào)整6.3萬,入庫(kù)(差額)1.5萬,貸應(yīng)付7.8萬。再結(jié)轉(zhuǎn)這1.5萬差額的成本
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
那我入庫(kù)又出庫(kù)的成本對(duì)比不上了怎么辦
全部出售了,可更正出入庫(kù)成本的
請(qǐng)問怎么調(diào)賬呢
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
請(qǐng)問怎么更正入庫(kù)成本?我之前入賬的時(shí)候:借庫(kù)存商品6.3萬,貸暫估6.3萬。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.3萬,貸庫(kù)存商品6.3萬
自制了成本結(jié)算表格 ?
是的,那我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬呢
借:未分配利潤(rùn) 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤(rùn)表,增加成本1.5
附上調(diào)整后的成本結(jié)算表格