同學(xué)你好,暫估的收入如果沒有收到款、也沒有收到發(fā)票,合同規(guī)定的收款日期也沒有到,是不用做增值稅和企業(yè)所得稅申報的,因為還沒有發(fā)生納稅義務(wù)。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
郭老師我想問一下,我現(xiàn)在要季報和月報了,我看他3月份做了一筆暫估銷售,暫估銷售他也沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,我報稅的時候需要把這張憑證數(shù)據(jù)做特殊的處理嗎,因為憑證不是我做的 我現(xiàn)在就是要看著系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直接去電子稅網(wǎng)里直接申報 謝謝
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
計提費用時:借:在建工程—籌資費—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因為這張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報表,導(dǎo)致三個附加稅要調(diào)減,當(dāng)時計提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時計提附加稅的分錄反沖就可以了
老師 是暫估銷售 我們是3月底最后一筆憑證, 我看他前面都結(jié)轉(zhuǎn)了的, 最后做了筆, 所以想問一下. 我只是按系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)申報 憑證不是我做的 所以我不太清楚來龍去脈 我就是不知道他憑證結(jié)賬了沒我都不會看 這個系統(tǒng)我沒有用過,是諾賬通 你知道嗎 可以教我一下嗎 謝謝
同學(xué)你好,報稅之前,還是要看清楚憑證的。翻一下憑證后面有沒有發(fā)票,銀行流水有收款,再找找合同,看看收款條款怎么寫的
老師 這筆 就是我截圖給你的那一筆 他是和母公司的往來,憑證在母公司同事那里也是他們做的賬,然后 我這里他們就是只給我一個賬套 讓我按這個賬套報稅
嗯,如果母公司確定這筆收入發(fā)生了納稅義務(wù),就可以進行報稅。