意思是你申報(bào)的印花稅計(jì)稅的金額跟取得進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的合計(jì)金額相差7500以上,確認(rèn)是否正確?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確保申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 老師這是什么情況
老師,新版電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)值偏離值超過(guò)500.請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,這種情況怎么辦,直接點(diǎn)確定提交嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
公司是小規(guī)模納稅人印花稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)字申報(bào)
不是的哈,還要看購(gòu)入貨物的金額
購(gòu)入貨物指的是什么
就是購(gòu)入的原材料,庫(kù)存商品那些
沒(méi)有啊 我們是監(jiān)理公司
那你申報(bào)的是什么稅目的印花稅?監(jiān)理服務(wù)這個(gè)不交印花稅
技術(shù)合同
那么你開(kāi)了多少發(fā)票或者取得相關(guān)技術(shù)合同發(fā)票合計(jì)填報(bào)
沒(méi)有收到技術(shù)合同發(fā)票,開(kāi)票開(kāi)了不含稅金額170616.83元
那么就按那個(gè)金額申報(bào)就是了,那個(gè)只是個(gè)提示
我不知道稅務(wù)局是按照什么數(shù)值判定的
自己確認(rèn)沒(méi)有申報(bào)做直接提交就是了哈