系統(tǒng)做了比對。將進項發(fā)票與銷項發(fā)票合計數(shù)與申報數(shù),做比對
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計偏離值超過500,請確保申報是否準確?老師,這是什么意思?
申報印花稅時:稅務系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況
老師,新版電子稅務局申報印花稅提示 印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)值偏離值超過500.請確認申報是否準確,這種情況怎么辦,直接點確定提交嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
之前只申報了銷項的印花稅,現(xiàn)在補繳進項的印花稅,這怎么操作?
現(xiàn)在申報時,將補繳的金額填到這次申報
我填了,就出現(xiàn)我給你發(fā)的第一條消息,這個正常嗎
建議做調整,不出現(xiàn)偏離
這個怎么調整?
申報的計稅依據,增加或減少500
增加或者減少,就和賬上的金額不一致了
如果是這樣,直接申報,不理會該提示了
這個不影響吧
差異不大,基本不影響的