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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500,請確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理

2024-01-08 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 13:30

你好,這個(gè)是不是和你申報(bào)增值稅的數(shù)值不一樣?。?/p>

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:31

申報(bào)印花稅時(shí)出的 怎么知道是不是一樣呢 按哪個(gè)數(shù)瑱

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:31

就是按照需要按照你填寫的銷售收入和采購的金額一致

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:37

申報(bào)的時(shí)候這個(gè)比對(duì)是跟哪里的比對(duì) 我們是根據(jù)銷售金額和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)印花稅的

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:37

那應(yīng)該是一致的呀,你跟這個(gè)跟你申報(bào)的也是一致的呀

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:38

這樣申報(bào)印花稅是比較有依據(jù)的 要不就混了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:39

對(duì),這么申報(bào)的話比較整齊

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:41

那就根據(jù)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)吧 稅務(wù)局找的時(shí)候再說吧

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:41

對(duì),沒問題,這么操作其實(shí)就可以了

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:43

還有個(gè)問題 我們余了八十萬進(jìn)項(xiàng)稅 那這八十萬做入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 等著什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候申報(bào)印花稅吧 要不跟認(rèn)證還是不一致

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:44

對(duì),沒問題,可以這么操作的

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:45

還有這八十萬計(jì)入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù) 能行嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:45

沒事兒,這個(gè)是負(fù)數(shù),也是正常的

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快賬用戶9004 追問 2024-01-08 13:46

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:46

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