你好,這個(gè)是不是和你申報(bào)增值稅的數(shù)值不一樣?。?/p>
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,購買的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
申報(bào)印花稅時(shí)出的 怎么知道是不是一樣呢 按哪個(gè)數(shù)瑱
就是按照需要按照你填寫的銷售收入和采購的金額一致
申報(bào)的時(shí)候這個(gè)比對(duì)是跟哪里的比對(duì) 我們是根據(jù)銷售金額和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)印花稅的
那應(yīng)該是一致的呀,你跟這個(gè)跟你申報(bào)的也是一致的呀
這樣申報(bào)印花稅是比較有依據(jù)的 要不就混了
對(duì),這么申報(bào)的話比較整齊
那就根據(jù)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)吧 稅務(wù)局找的時(shí)候再說吧
對(duì),沒問題,這么操作其實(shí)就可以了
還有個(gè)問題 我們余了八十萬進(jìn)項(xiàng)稅 那這八十萬做入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 等著什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候申報(bào)印花稅吧 要不跟認(rèn)證還是不一致
對(duì),沒問題,可以這么操作的
還有這八十萬計(jì)入待進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù) 能行嗎
沒事兒,這個(gè)是負(fù)數(shù),也是正常的
好的 謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)