您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款,這個(gè)
上年度有個(gè)所得稅退稅,分錄借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,按理來說應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入,我本年度調(diào)整借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整,借利潤分配-未分配利潤銀行,貸以前年度損益調(diào)整,分錄對(duì)嗎?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 910 老師你好,幫我看看這個(gè)是不是把其他收益換成主營業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 3000
老師 去年有個(gè)分錄是因?yàn)橹亻_票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對(duì)嗎?
老師,如果跨年年,確認(rèn)上年度得營業(yè)收入,從其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 轉(zhuǎn)入營業(yè)收入或開具收入發(fā)票權(quán)責(zé)發(fā)生計(jì)入上年,是不是 借 其他應(yīng)付 貸 以前年度損益調(diào)整 (或借 :應(yīng)收賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整) ,然后再計(jì)算所得稅費(fèi)用,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行 。 這樣分錄對(duì)嗎?
23年記賬憑證 借:應(yīng)收賬款217900 貸:主營業(yè)務(wù)收入192831.87 應(yīng)交稅費(fèi)25068.13 金額錯(cuò)誤, 實(shí)際金額應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 152140 貸:主營業(yè)務(wù)收入134637.16 應(yīng)交稅費(fèi)17502.84,24年這樣調(diào)整正確嗎?借:以前年度損益調(diào)整 65,760元 貸:應(yīng)收賬款 65,760元 借:主營業(yè)務(wù)收入 58,194.71元 貸:以前年度損益調(diào)整 58,194.71元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 7,565.29元 貸:以前年度損益調(diào)整 7,565.29元 借:以前年度損益調(diào)整 131,520元 貸:利潤分配——未分配利潤 131,520元
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
這個(gè)分錄什么時(shí)候做?這個(gè)月返還的,但是這個(gè)月做完科目以后,報(bào)表不平怎么回事?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目月末可以結(jié)轉(zhuǎn)嘛?不是年底結(jié)轉(zhuǎn)嘛
您好,以前年度損益損益是年底結(jié)轉(zhuǎn),有這個(gè)本身就不平,您好
資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)月不平?不平是可以的?
對(duì),你如果做這個(gè)科目,就會(huì)不平的
小規(guī)模企業(yè)是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
是,他們是直接用未分配利潤
那怎么做分錄?
剛才的分錄,以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤
我看也有說計(jì)入當(dāng)期損益的,可以借主營業(yè)務(wù)收入借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎
您好,這個(gè)是可以的哈,能