您好,提示你申報(bào)數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)有所差異,建議你核查數(shù)據(jù),是否有誤,如果無(wú)誤,可以點(diǎn)擊確認(rèn)提交。
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)印花稅的時(shí)候提示:印花稅合計(jì)金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確?以前沒(méi)有這樣的提示啊
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 老師這是什么情況
老師,新版電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)值偏離值超過(guò)500.請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,這種情況怎么辦,直接點(diǎn)確定提交嗎
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開(kāi)發(fā)票、沒(méi)額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說(shuō)對(duì)方是個(gè)體戶(hù),不方便開(kāi)發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶(hù)也可以自己在稅務(wù)局開(kāi)票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
老師,印花稅是按照不含稅銷(xiāo)售額計(jì)稅還是含稅銷(xiāo)售額計(jì)稅
您好,按照含稅銷(xiāo)售額計(jì)稅