您好,系統(tǒng)是按照含稅價計算的,你應該是按照不含稅價格計入了的
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
申報印花稅時:稅務系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
老師,新版電子稅務系統(tǒng)報印花稅的時候提示:印花稅合計金額合計值與企業(yè)增值稅進銷發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認是否準確?以前沒有這樣的提示啊
老師,新版電子稅務局申報印花稅提示 印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)值偏離值超過500.請確認申報是否準確,這種情況怎么辦,直接點確定提交嗎
新的申報稅務系統(tǒng),申報印花稅按照進銷項合計申報的,跳出這個提示 印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請確認申報是否準確。這個按照確定就可以把
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,我們一直是按不含稅計入的,這樣沒問題吧
您好,建議按照含稅金額計入的呢
老師,按含稅金額填也是這樣
您好,你計入是單純的銷項部分還是進項%2B銷項部分的呢