您好 這個(gè)是提示 如果計(jì)稅依據(jù)自己計(jì)算正確 忽略提示 繼續(xù)確定申報(bào)就可以了
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
老師,新版電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)值偏離值超過500.請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,這種情況怎么辦,直接點(diǎn)確定提交嗎
新的申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng),申報(bào)印花稅按照進(jìn)銷項(xiàng)合計(jì)申報(bào)的,跳出這個(gè)提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確。這個(gè)按照確定就可以把
印花稅稅源采集時(shí)提示這個(gè):印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?,是什么意思呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)