你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時(shí)候沒(méi)有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說(shuō)的分錄的話,那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就有余額 了
以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),怎么調(diào)整,這個(gè)科目下的三級(jí)科目如進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅等都有余額,應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
老師你好,應(yīng)交增值稅科目的賬面金額比實(shí)際少了71.46,這個(gè)應(yīng)該是以前年度就錯(cuò)的了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?需不需要更正以前年度的報(bào)表
以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?如果做納稅調(diào)減的話應(yīng)該具體調(diào)減那個(gè)科目?
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開(kāi)食堂的,專門(mén)給工廠供飯,我們買(mǎi)的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開(kāi)專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開(kāi)票是開(kāi)普票好還是也可以讓開(kāi)專票?
請(qǐng)問(wèn) 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)的綠植樹(shù)和盆栽開(kāi)票來(lái)記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你就適用未來(lái)適用法,做到今年可以了
具體怎么做
你現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)交增值稅科目的是借方還是貸方
借方,貸方是銀行存款
借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅科目
我現(xiàn)在調(diào)整科目主要是影響到了利潤(rùn),本應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)稅的科目我計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。你這樣寫(xiě)分錄沒(méi)有起到任何作用
我這里有個(gè)科目是,就是你說(shuō)的營(yíng)業(yè)稅金現(xiàn)在用的科目,這個(gè)就是調(diào)增利潤(rùn)的,借:稅金及附加
但是這個(gè)是以前年度發(fā)生的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面了。還是這樣的調(diào)整方法么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是未來(lái)適用法,計(jì)入當(dāng)期就可以了
不用納稅調(diào)減么,我以前年度的報(bào)表都錯(cuò)了
未來(lái)適用法就是不需要這么麻煩
你入當(dāng)年可以的了
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做
用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替稅金及附加科目
然后去調(diào)減以前年度的匯算清繳
報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)整?更正以前年度的還是調(diào)減現(xiàn)在的?
調(diào)減以前年度匯算清繳具體應(yīng)該調(diào)減那個(gè)科目?
報(bào)表不需要調(diào)整。調(diào)的只是匯算清繳申報(bào)表。直接調(diào)整主表的稅金及附加