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以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?如果做納稅調(diào)減的話應(yīng)該具體調(diào)減那個(gè)科目?

2024-04-08 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 16:30

你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:30

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:33

那你就適用未來(lái)適用法,做到今年可以了

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:33

具體怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:37

你現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)交增值稅科目的是借方還是貸方

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:38

借方,貸方是銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:40

借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅科目

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:42

我現(xiàn)在調(diào)整科目主要是影響到了利潤(rùn),本應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)稅的科目我計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。你這樣寫(xiě)分錄沒(méi)有起到任何作用

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:44

我這里有個(gè)科目是,就是你說(shuō)的營(yíng)業(yè)稅金現(xiàn)在用的科目,這個(gè)就是調(diào)增利潤(rùn)的,借:稅金及附加

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:45

但是這個(gè)是以前年度發(fā)生的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面了。還是這樣的調(diào)整方法么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:47

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是未來(lái)適用法,計(jì)入當(dāng)期就可以了

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:48

不用納稅調(diào)減么,我以前年度的報(bào)表都錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:50

未來(lái)適用法就是不需要這么麻煩

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:50

你入當(dāng)年可以的了

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:50

如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:52

用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替稅金及附加科目

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:52

然后去調(diào)減以前年度的匯算清繳

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:53

報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)整?更正以前年度的還是調(diào)減現(xiàn)在的?

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快賬用戶7938 追問(wèn) 2024-04-08 16:53

調(diào)減以前年度匯算清繳具體應(yīng)該調(diào)減那個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:56

報(bào)表不需要調(diào)整。調(diào)的只是匯算清繳申報(bào)表。直接調(diào)整主表的稅金及附加

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2021-03-13
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級(jí)科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目金額都是對(duì)的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯(cuò)誤了嘛? ?
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