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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時候沒有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說的分錄的話,那么應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就有余額 了

2020-05-18 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-18 10:16

你好,這個是可以的哦,是預(yù)交的所得稅,就是會形成借方余額 的,這個不用調(diào)整,

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快賬用戶9440 追問 2020-05-18 11:25

老師 不用經(jīng)過所得稅費用嗎?我想這樣做 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤非陪-未分配利潤。雖然沒有實際繳稅,但是也屬于第一季度的所得稅費用,我是這樣理解的,不知道對不對

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齊紅老師 解答 2020-05-18 11:34

你這個也可以,理解的也是對的

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你好,這個是可以的哦,是預(yù)交的所得稅,就是會形成借方余額 的,這個不用調(diào)整,
2020-05-18
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
對的,是的,是這么做的。
2023-08-14
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
是的,就是這樣處理的
2023-07-13
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