你好,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
沖銷了上年度多計(jì)提的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,月末除了以前年度損益調(diào)整計(jì)入未分配利潤(rùn),這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?
老師你好,應(yīng)交增值稅科目的賬面金額比實(shí)際少了71.46,這個(gè)應(yīng)該是以前年度就錯(cuò)的了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?需不需要更正以前年度的報(bào)表
以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?如果做納稅調(diào)減的話應(yīng)該具體調(diào)減那個(gè)科目?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
現(xiàn)在報(bào)表不用修改的。
之前的報(bào)表不需要修改的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸:銀行存款
直接調(diào)整現(xiàn)在的賬務(wù),填寫報(bào)表就可以了么
借ying交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
這是調(diào)整的賬務(wù)處理么?
以前申報(bào)的年報(bào)之類的需不需要更正?
對(duì)的對(duì)的,其他的不影響。
營(yíng)業(yè)稅不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加么
我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)
那你沒(méi)有計(jì)提嗎之前?
就是沒(méi)有計(jì)提,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么辦
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)借,應(yīng)交稅費(fèi)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整再補(bǔ)上這一個(gè)。
以前年度的報(bào)表需要更正么?
能不能把具體的明細(xì)科目也寫一下
不需要的匯算清繳,納稅調(diào)減就可以的。
應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目寫上營(yíng)業(yè)稅就可以,其他的都是完整的。
16.07應(yīng)交稅費(fèi)是營(yíng)業(yè)稅,其他的還有哪一個(gè)不明白,你截圖。
以前年度損益調(diào)整后面的二級(jí)科目是什么?今年匯算清繳我納稅調(diào)減就可以了么
你好,沒(méi)有二級(jí)科目,沒(méi)有二級(jí)科目。 可以的,可以的。
今年納稅調(diào)減應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)科目?
你好,不需要再做其他的了。
上面已經(jīng)是完整的了,同學(xué)。
借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。如何體現(xiàn)出來(lái)從錯(cuò)誤的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅科目了呢?營(yíng)業(yè)稅不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加么
哦,我最早回復(fù)你的那一筆呢?借,應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不是嗎?
就這一筆,跨年了,不做稅金及附加,用了以前年度損益調(diào)整。
借:應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣吧?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。