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以前年度營(yíng)業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?需不需要更正以前年度的報(bào)表

2024-04-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 16:00

你好,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:00

現(xiàn)在報(bào)表不用修改的。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:00

之前的報(bào)表不需要修改的。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:02

直接調(diào)整現(xiàn)在的賬務(wù),填寫報(bào)表就可以了么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:02

借ying交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:03

這是調(diào)整的賬務(wù)處理么?

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:03

以前申報(bào)的年報(bào)之類的需不需要更正?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:04

對(duì)的對(duì)的,其他的不影響。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:04

營(yíng)業(yè)稅不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加么

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:05

我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:06

那你沒(méi)有計(jì)提嗎之前?

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:06

就是沒(méi)有計(jì)提,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:07

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)借,應(yīng)交稅費(fèi)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整再補(bǔ)上這一個(gè)。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:09

以前年度的報(bào)表需要更正么?

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:10

能不能把具體的明細(xì)科目也寫一下

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:11

不需要的匯算清繳,納稅調(diào)減就可以的。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:11

應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目寫上營(yíng)業(yè)稅就可以,其他的都是完整的。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:11

16.07應(yīng)交稅費(fèi)是營(yíng)業(yè)稅,其他的還有哪一個(gè)不明白,你截圖。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:13

以前年度損益調(diào)整后面的二級(jí)科目是什么?今年匯算清繳我納稅調(diào)減就可以了么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:16

你好,沒(méi)有二級(jí)科目,沒(méi)有二級(jí)科目。 可以的,可以的。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:17

今年納稅調(diào)減應(yīng)該調(diào)整哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:18

你好,不需要再做其他的了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:18

上面已經(jīng)是完整的了,同學(xué)。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:20

借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。如何體現(xiàn)出來(lái)從錯(cuò)誤的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅科目了呢?營(yíng)業(yè)稅不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:22

哦,我最早回復(fù)你的那一筆呢?借,應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:22

就這一筆,跨年了,不做稅金及附加,用了以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2024-04-08 16:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:26

對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-12
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級(jí)科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目金額都是對(duì)的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯(cuò)誤了嘛? ?
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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