您好,這個(gè)是不需要減去所得稅的
老師,可供分配的利潤(rùn)和可供投資者分配的利潤(rùn)不一樣嗎?為什么一個(gè)減掉了要提取得盈余公積,一個(gè)不需要減掉呢
老師,是不是,要把企業(yè)所得稅減去,最終,的利潤(rùn),再轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去?
可是,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 貸:銀行存款 400萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤(rùn)時(shí)候,現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)可供分配利潤(rùn)金額,不太清楚應(yīng)該用哪個(gè),到底是按照凈利潤(rùn)就是利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用減遞延所得稅費(fèi)用還是直接利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買(mǎi)東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)
合同違約金是用營(yíng)業(yè)外支出核算嗎
對(duì),計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)就行