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可是,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 貸:銀行存款 400萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎

2024-03-26 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-26 15:12

同學(xué)你好,題目是不是不完整?

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快賬用戶3762 追問(wèn) 2024-03-26 15:36

老師,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 貸:銀行存款 400萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:13

同學(xué)您好,您的分錄借貸不平呀。而且應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的對(duì)應(yīng)科目應(yīng)該是所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后本年利潤(rùn)在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),一般不會(huì)直接借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅。

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同學(xué)你好,題目是不是不完整?
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你好,這個(gè)是不用納稅調(diào)整的
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你好,按照第一種做法來(lái)。
2022-04-28
你好,這個(gè)是徐亞哦結(jié)轉(zhuǎn)的,需要
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同學(xué),你好,這個(gè)分錄對(duì)的。
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