好,是的,這個樣處理是正確的。
老師您好,請問一下,匯算清繳補繳企業(yè)所得稅,我做會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財務軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎?
老師,現(xiàn)收到國庫退回的2021年企業(yè)所得稅預繳款,怎么做會計分錄,是借銀行存款 貸應交稅費-應交所得稅;借應交稅費-應交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 ?
匯算清繳需要補交稅款,就在繳款當月,寫分錄 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 就好了!其他不用做了!
老師,補繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
匯算清繳業(yè)務招待費納稅調(diào)增補稅9.3元 計提:借:以前年度損益調(diào)整 9.3 貸:應交稅費-所得稅 9.3 借:利潤分配-未分配利潤 9.3 貸:以前年度損益調(diào)整 9.3 繳納時 借:應交稅費-所得稅 9.3 貸:銀行存款 9.3 //還是這樣做 借:利潤分配–未分配利潤9.3 貸:應交稅費–所得稅9.3 借:應交稅費–所得稅9.3貸:銀行存款9.3
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負債表的未分配利潤一直是負數(shù)要緊嗎?
張某某領款1574.09元交公司費用,但實際繳納1574.00元,像這種掛在其他應收款-個人借款(張某某)借方余額0.09元,應該通過什么科目來把這個余額做平呢?分錄是
老師,請問法人轉(zhuǎn)賬投資款,轉(zhuǎn)銀行不是自己的卡,家里人的卡也可以吧
您好~想咨詢下:攜程旅行,如果預先訂的機票,發(fā)票開具了,會在上面顯示乘客信息嗎?比如1號預定,15才出行。但是發(fā)票在1號就開了。
謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評,謝謝。