您好,賬上是也需要修改的
因為把應收應付預收預付賬款分開填寫資產負債表,和合并了沒有用預收預付賬款科目,然后造成財審和稅審的資產合計不一致,有問題嗎
會計報表沒有把應付賬款應收賬款重分類到預收預付,填寫往來賬清查表上報時,應收顯示負數(shù)也OK嗎
你好,財務報表中,應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款,其他應收款,其他應付款是如何重分類的?具體把借貸方說一下。謝謝了。后面還有具體問題要問
老師,審計重分類調整中,應付賬款的貸方金額為什么要重分類到預付賬款的借方金額?
我們2023年審計,審計把應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款重分類了,那我的報表需要修改嗎?
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個章的印鑒卡片?
請問老師,外貿出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認收入還是按照出口報關單的出口日期來確認收入
支付給外單位個人勞務費怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進項稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師您好公司為個體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個個體戶,25年1月初銷售收入達到78,300元它的成本如果有人員干活,這個人員如果是付工資。做工資表,給這個人員按工資申報個稅是嗎 如果是干活就得是按勞務報酬。這個人員就得給我們開勞務報酬的發(fā)票,是不是
老師請問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請問待認證進項稅額可以過幾個月再認證抵扣嗎
公司注冊資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報銷制度應該是由財務部門出具嗎?一般對于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報銷,打車有票都無法報銷,這個合理嗎?
那后面做賬也按重分類后的來做賬么
對,后面的也是按照重分類的做
這個賬務分錄可以怎么做呢
這個具體是怎么調整的呀?
這樣的重分類的
因為不知道具體是怎么調整的,還得問下審計