報(bào)表的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額 報(bào)表的預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額 報(bào)表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額 報(bào)表的預(yù)付賬款=預(yù)付賬款的借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額 報(bào)表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額 報(bào)表的其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款貸方余額
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付票據(jù),預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,我想知道這幾個(gè)分錄的借貸方分別表示什么含義,不要說借+貸-我的意思是有沒有什么好的方法去記憶,怎么記憶這幾個(gè)分錄的借貸含義呢?有時(shí)候記不住,有沒有什么技巧
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表中,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款是如何重分類的?具體把借貸方說一下。謝謝了。后面還有具體問題要問
報(bào)表上應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款是怎么進(jìn)行重分類的,如下圖,最后在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付分別是多少金額,謝謝
不好意思,還是發(fā)票重復(fù)報(bào)銷的問題,如果借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,那已做到費(fèi)用的發(fā)票要怎么處理呢,不要沖減,就掛在賬上嗎,以及下次報(bào)銷中其他應(yīng)付款扣減重復(fù)部分,預(yù)留的其他應(yīng)收款要怎么處理呢
我上個(gè)季度報(bào)表,其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款都很大。就申報(bào)了,稅務(wù)也沒有找我,我這個(gè)季度不用調(diào)整,申報(bào)就可以。需要把應(yīng)付賬款調(diào)整,因?yàn)閭€(gè)人付款了。寫個(gè)代付款協(xié)議把應(yīng)付賬款沖掉嗎?應(yīng)收賬款有的也是個(gè)人收款了,這個(gè)個(gè)人收款協(xié)議,把應(yīng)收賬款沖掉嗎?預(yù)付賬款很大,再調(diào)整到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款老板。有的預(yù)付賬款是沒有確認(rèn)收入,就是有問題,對(duì)方欠款,不給了就不給對(duì)方開票了。
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
你好,我想問個(gè)地方。是這樣的,未重分類前,應(yīng)收賬款是-10萬,其他應(yīng)付款是-5萬,應(yīng)付賬款是0,其他應(yīng)收款也是0,預(yù)付賬款和預(yù)收賬款也是0,這種情況下,怎么通過重分類,使資產(chǎn)負(fù)債表達(dá)到平衡?謝謝你了,說的具體一點(diǎn)
應(yīng)收賬款是-10萬,其他應(yīng)付款是-5萬,下面所有單位的余額都是負(fù)數(shù)余額嗎
除了前面這幾個(gè)是負(fù)數(shù),其他科目都是正數(shù)了,如果不重分類,資產(chǎn)總計(jì)會(huì)是負(fù)數(shù),負(fù)債和所有者權(quán)益之和也會(huì)是負(fù)數(shù)
那你重分類之后就是應(yīng)收賬款0,預(yù)收賬款10 ,其他應(yīng)收款5,其他應(yīng)付款0
要是這樣,報(bào)表不平,這種情況怎么處理?
這樣報(bào)表肯定是平的哦
她不平,你再想想
你吧你的沒有重分類之前的數(shù)據(jù)給我看一下,我告訴你怎么調(diào),不可能不平的
我們還有貨幣資金,應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付職工薪酬,未分配利潤,這些都是正數(shù)。報(bào)表平不了
你沒有重分類,報(bào)表是平的嗎
沒重分類,報(bào)表是平的
把你的報(bào)表發(fā)給我看一下
我好想知道怎么回事了,稍等
是看6月份,余額表下期末余額的借貸方定嗎?
是的,根據(jù)余額定的哦
還是平不了
看一下你的數(shù)據(jù)撒