可按視同銷售處理,或單獨(dú)登記不做賬
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
你好,老師,我們地方財政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
你好,老師,我們地方財政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級財政撥款收入,但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣kU基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對賬有差異,請問這個我這邊要怎么記賬?
老師,您好,我想問下,我們物流公司,買了很多大概得有10萬的托盤,但是他的客單價很小,但是他在公司又一直使用,重復(fù)使用率很高,這個賬務(wù)處理要怎么處理,入固定資產(chǎn)還是入低值易耗品啊
老師,想請教下,我們賬面是付給,上海樂克貨物運(yùn)輸代理有限公司,25059.79元,付給上海常麟國際貿(mào)易有限公公司176910元,但是對方給了我們單位這三個發(fā)票來沖抵剛剛我說的那兩筆款的應(yīng)付。這個怎么理解哈,常麟不是應(yīng)該給我們單位開發(fā)票176910元么
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
兩個單位分別直接做:借管理費(fèi)用/庫存商品 貸現(xiàn)金。借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用/庫存商品。這樣可以嗎
前提是這 并沒有動現(xiàn)金
可以,可以這樣處理
沒有動現(xiàn)金 能用現(xiàn)金 科目?
可以,視同收到現(xiàn)金,或者用其他應(yīng)收或其他應(yīng)付
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!