學(xué)員,你好,這種情況是可以的。
請(qǐng)問(wèn),在新收入準(zhǔn)則中,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收項(xiàng)目還是根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的借方余額填列嗎?合同資產(chǎn)科目在新收入準(zhǔn)則中,不是代替了應(yīng)收賬款嗎,合同負(fù)債代替了預(yù)付賬款科目,合同資產(chǎn)和合同負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表里是分別單獨(dú)填列的?
我想問(wèn)一下,我們?cè)谔顚?xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,所以在做會(huì)計(jì)憑證的分錄也最好填寫(xiě)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不用預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,對(duì)么
因?yàn)榘褢?yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開(kāi)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,和合并了沒(méi)有用預(yù)收預(yù)付賬款科目,然后造成財(cái)審和稅審的資產(chǎn)合計(jì)不一致,有問(wèn)題嗎
之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
老師,賬套里沒(méi)有使用預(yù)收和預(yù)付科目,應(yīng)收賬款明細(xì)賬有貸方數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),將這明顯科目的貸方合計(jì)數(shù)填到預(yù)收里,借方合計(jì)數(shù)填到應(yīng)收賬款里,對(duì)嗎,應(yīng)付賬款的借方填預(yù)付里,應(yīng)付貸方填到應(yīng)付賬款里,對(duì)嗎
我方代收代付,收到錢(qián),掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對(duì)方不要,那我在賬上怎么把這筆往來(lái)平掉
代采剩下的差價(jià)才是我們的真正收入,那就是還是錢(qián)全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對(duì)吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時(shí)將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)自行車(chē)是開(kāi)普票還是專(zhuān)票
水稻烘干在開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該選什么商品編碼?
這個(gè)銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個(gè)核對(duì)數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會(huì)計(jì)和外賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問(wèn)一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個(gè)影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個(gè)藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
需要重新提交稅審報(bào)告之類(lèi)的嗎
不需要的,這種情況是可以的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您生活愉快!
如果老師的回答對(duì)您有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),您的評(píng)價(jià)對(duì)我很重要。祝您生活愉快!