您好,作廢了就不會有提示的,是不是作廢沒有成功,去查一下發(fā)票記錄
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
本月?lián)Y徺I粽子用于發(fā)給員工,當(dāng)時開票開的是專票,這張專票已經(jīng)認證,稅也已經(jīng)申報了。那我下個月申報增值稅的時候還能做進項轉(zhuǎn)出嗎?下個月申報系統(tǒng)和賬上同時做嗎?
老師,上個月開錯了一張專票,上個月沒有作廢,是不是需要申報納稅,等下個月申報的時候又負數(shù)申報呢
老師,我們公司專票核定的數(shù)量是40份,這個月已經(jīng)申報了增值稅,稅盤也已經(jīng)清卡了,但是申領(lǐng)專票時候,提示只能領(lǐng)10份,這是為什么
老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應(yīng)交稅費。申報稅時候已經(jīng)繳納了這個稅款。這個在一月應(yīng)該怎么處理
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個月沒發(fā)工資了,我是財務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
請問一下 注銷外經(jīng)證是開出來反饋表就可以了嗎?
審計簡答題。答對是否恰當(dāng)能得0.5分,還是0.25分啊
老師公司購進的新能源汽車,稅法規(guī)定折舊年限是3年,那這個的殘值率,還是按百分之5填寫嗎
老師個稅是從啥時候開始必須申報的
我個人房屋出租,是不只能開給對方普票,不能開專票吧。需要交什么稅種,月租金1100
我們公司和一所大學(xué)簽訂了研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,我們需要打款給這所大學(xué)23萬,其中13萬是給研究生的津貼和獎金,這13萬給我們公司開的是捐贈發(fā)票。那我入賬是入到營業(yè)外支出-捐贈支出嗎? 另外稅務(wù)上有什么要注意的嗎?
老師,我們下午茶采購,買奶茶的費用,開的是會議服務(wù)的發(fā)票,這個可以入賬嗎?影響大嗎
我又紅沖一下,他提示這,說明紅成功了。
您好,那不用理會這個提示,能申報就提交
老師,我查閱了一下,這個發(fā)票是去年第四季度開的。那就應(yīng)該把退稅了吧。把這個發(fā)票負數(shù)寫進去?
哦哦,是填負,您看能不能申報,我們這個情況是申報不成功的 那本季度 我們沒有開藍票,總經(jīng)理為負是申報不了的,咱要帶好這2個發(fā)票去大廳申報了。
老師,是不是減免明細表填專票的百分之二的負數(shù)。
他提示我這了
您好,減免那個不是自動出來的,我們不填申報下
老師表一減免不寫,表二這樣,帶出來的稅就多了。也不對
您好,不好意思,剛才在吃飯,16欄填 -49.9
老師,我就這么填的。
您好,圖中16欄是-149.70,改填 -49.9行不行
不行不行
您好,能申報的話(不是強制)可以申報,系統(tǒng)這個提示您看是0.03,好多人提到這個,稅務(wù)的回復(fù)也是數(shù)據(jù)對就可以申報
那我就正常申報呀,減免表寫專票的0.02。
您好,可以的,最后退49.9正好我們專票稅金就可以
包不過去
您好,我覺得咱這次要去大廳申報的,我們一般人如果本期只有退貨也是網(wǎng)上申報不了的,要帶好原來藍票原來申報表,和本次紅票,還有公章去稅務(wù)大廳申報
好的老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!