你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證
老師,我八月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)員工累計(jì)應(yīng)繳納稅款24.68,已繳納27.69,要退稅2.99,然后繳納稅款的時(shí)候就是0,9月份我申報(bào)個(gè)稅顯示應(yīng)繳納稅款31.68,已繳納稅款還是27.67,上個(gè)月已經(jīng)退稅了2.99,我先下賬就不平了,您看一下我怎么處理
02月未開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,卻已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在納稅申報(bào)的時(shí)候。做了未開(kāi)票收入的申報(bào)。03月這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行了發(fā)票的開(kāi)具,賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們兩個(gè)月重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,上個(gè)月我已經(jīng)申報(bào)了,但是第二個(gè)月的時(shí)候他們要求重新開(kāi)具,那我這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是小規(guī)模,做賬的時(shí)候貸方有應(yīng)交稅費(fèi)余額,請(qǐng)問(wèn)正常應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該有余額嘛?這個(gè)是開(kāi)的專票的稅額,我在本月的時(shí)候繳納了
老師,你好。我十二月開(kāi)專票入賬的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
都訂賬出報(bào)表了呢
你好!不可以的話,你就做紅字分錄來(lái)更正 減少的收入,計(jì)入以前年度損益調(diào)整