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老師,你好。我十二月開(kāi)專票入賬的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理

2023-03-03 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 10:01

你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證

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快賬用戶3237 追問(wèn) 2023-03-03 10:03

都訂賬出報(bào)表了呢

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:03

你好!不可以的話,你就做紅字分錄來(lái)更正 減少的收入,計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證
2023-03-03
您好, 1、八月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)員工累計(jì)應(yīng)繳納稅款24.68,已繳納27.69,要退稅2.99,然后繳納稅款的時(shí)候就是0,這個(gè)就表示 當(dāng)時(shí)沒(méi)有退2.99,實(shí)際繳納的稅還是27.69 2、9月份我申報(bào)個(gè)稅顯示應(yīng)繳納稅款31.68,已繳納稅款還是27.67,上個(gè)月已經(jīng)退稅了2.99(上個(gè)月沒(méi)有退2.99),所以實(shí)際9月份應(yīng)該交的個(gè)稅是31.68-27.67=4.01
2020-10-09
你好 ; 那你實(shí)際應(yīng)該是紅沖 32500還是 應(yīng)該沖30000元
2021-10-19
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 :? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? -銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅 來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-01-14
退稅,你也沒(méi)有收到,不做處理的。
2020-10-10
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