同學(xué)你好 是的,從下月紅沖的申報(bào)中實(shí)現(xiàn)抵減。
老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢,今天開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)有沒(méi)有用?
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬(wàn),這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張專票,上個(gè)月沒(méi)有作廢,是不是需要申報(bào)納稅,等下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又負(fù)數(shù)申報(bào)呢
公司個(gè)稅申報(bào)申報(bào)人數(shù)申報(bào)錯(cuò)了怎么弄?可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再加進(jìn)沒(méi)有申報(bào)到的那個(gè)月的工資金額嗎?等于一個(gè)人個(gè)月沒(méi)有申報(bào)到到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)金額再加上個(gè)月的金額一起申報(bào)
老師,帶開(kāi)了一張專票,但是二月當(dāng)時(shí)已經(jīng)作廢了。這會(huì)申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該和他沒(méi)關(guān)吧。申報(bào)的時(shí)候又吧這個(gè)專票提示出來(lái)了
老師 購(gòu)買700萬(wàn)的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開(kāi)票入賬只開(kāi)6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬(wàn)轉(zhuǎn),合同寫(xiě)明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)票?稅收名稱寫(xiě)什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫(xiě)了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬(wàn),銷項(xiàng)100多萬(wàn),實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過(guò)多,且沒(méi)有庫(kù)存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開(kāi)票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?