 
                            待攤費用已經(jīng)取消了,你們準(zhǔn)備分攤多長時間?一年以內(nèi)的話,用預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 由于我們之前有預(yù)售 所以預(yù)售期間的進項稅額記在待抵扣進項稅額里了 我們現(xiàn)在竣工了 一月份開了入住發(fā)票 需要抵扣增值稅 發(fā)現(xiàn)2019年至2023年系統(tǒng)里跟我們賬上對不上 賬上多 由于我是新入職的 領(lǐng)導(dǎo)說讓把賬上多出來的給調(diào)出來 請問老師 怎樣調(diào)?分錄是什么呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2023年的銷售費用超了 領(lǐng)導(dǎo)說讓在2024年1月用待攤費用調(diào)出來 請問老師 分錄怎樣寫呢?
老師 我們是房地產(chǎn)公司 給銷售公司銷售房子的傭金 都是記的銷售費用 由于超出了收入的5% 領(lǐng)導(dǎo)說讓超出部分待攤出來 請問老師分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 要給銷售公司銷售房屋代理費和傭金 23年銷售費用超過收入的5%了 所以主任讓把銷售費用在2024年1月做待攤轉(zhuǎn)出來 請問老師超出5%部分的銷售費用分錄應(yīng)該怎樣寫呢?謝謝老師
老師 我們2023年銷售費用超出了收入的5% 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 給銷售公司的代理費都記在銷售費用里了 我們主任說讓把超出部分在24年1月做待攤 請問老師這個待攤分錄怎么寫呢?謝謝老師
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅
老師 待攤銷售費用就是要寫這兩個分錄是嗎
老師 銷售費用是不能超過收入的15%是嗎
你好,你說的這個是宣傳費嗎?
這個是銷售公司給我們賣房子 我們給的傭金
你好,他是按照收入的5%抵扣的。
老師 這就是做調(diào)減是嗎?分錄就是您上面說的分錄是嗎
你好這個是納稅調(diào)增
老師 調(diào)增就是上面的分錄是嗎
對的對的,是這么做的。
老師 前幾天調(diào)了一張憑證 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 這個憑證還有上面調(diào)增的第二個分錄嗎
你好,之前是加稅合計做賬了,現(xiàn)在是收到了發(fā)票多抵扣了嗎?
這個是22年當(dāng)月認證了 做賬沒抵扣 當(dāng)普票做了
可以這么做的,也是納稅調(diào)增。
老師 那銷售費的那個可以這樣寫嗎 不寫第二個分錄還是銷售費的必須是您上面的那兩個分錄都要寫呢
你好,跨年了不做銷售費用,改成以前年度損益調(diào)整。
老師 我的意思是調(diào)增銷售費用的分錄 是您前面寫的兩個分錄 也可以就寫到調(diào)整以前年度損益 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這筆分錄要寫嗎
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤。 調(diào)增就這個
老師 我調(diào)的那張憑證 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 調(diào)整以前年度損益 還用寫這個分錄嗎 借 調(diào)整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤嗎 是調(diào)的2022年的一張憑證
哦,這兩個是一個業(yè)務(wù)嗎?如果是的話需要做。你單獨做吧。