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你好老師我上月做了一筆暫估費用,借成本2貸預付暫估2,現(xiàn)在發(fā)票到了4萬,怎么做分錄呀

2024-03-29 14:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-29 14:15

您好!紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做

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您好!紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做
2024-03-29
你好,可以做 借:原材料-1 貸:應付賬款-暫估-1 借:成本-1 貸:原材料-1
2024-12-31
借應付賬款,借主營業(yè)務成本-1萬。 借主營業(yè)務成本1萬,貸應付賬款1萬。
2020-11-20
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-06-24
您好, 借:應付賬款-暫估 2.5 ? ? ? 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款-單位
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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